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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002121
Monto de la Factura
₲ 1.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.775.484

Retención DNCP
₲ 6.653
Retención IVA
₲ 50.918
Retención Renta
₲ 33.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-140437
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.015.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.969.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331809
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve