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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008957
Monto de la Factura
₲ 43.075.441
Nro. Solicitud de Transferencia
219124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.146.310

Retención DNCP
₲ 150.372
Retención IVA
₲ 1.174.785
Retención Renta
₲ 1.566.380
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23038-24-239198
Monto Contrato
₲ 516.905.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.759.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.759.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428070
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza para las oficinas de DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)