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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 105.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135056
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.386.182

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.866.909
Retención Renta
₲ 2.866.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-204088
Monto Contrato
₲ 105.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.386.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.386.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392224
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA PIMA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA