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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025440
Monto de la Factura
₲ 79.030.870
Nro. Solicitud de Transferencia
65283
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.371.642

Retención DNCP
₲ 278.764
Retención IVA
₲ 2.155.387
Retención Renta
₲ 2.155.387
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-207776
Monto Contrato
₲ 858.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.893.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.893.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398566
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia