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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 293.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189218
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.018.182

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.990.909
Retención Renta
₲ 7.990.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-210189
Monto Contrato
₲ 293.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.018.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.018.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DEAG - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA