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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 847.100
Nro. Solicitud de Transferencia
69600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.160

Retención DNCP
₲ 2.988
Retención IVA
₲ 23.103
Retención Renta
₲ 23.103
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-202347
Monto Contrato
₲ 37.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.428.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.428.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391763
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)