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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006154
Monto de la Factura
₲ 39.901.876
Nro. Solicitud de Transferencia
189150
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.331.557

Retención DNCP
₲ 408.036
Retención IVA
₲ 3.060.273
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-209031
Monto Contrato
₲ 112.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.639.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.639.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)