Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001200
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 638.164.450
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            189003
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 600.541.754
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.250.980
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.404.485
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 17.404.485
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ 
        
                                    RUC
                            
            3174393-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            97/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12010-21-209715
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 638.164.450
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 600.541.754
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 600.541.754
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402891
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE BALANCEADO PARA ANIMALES PARA EL PROYECTO RESIPROAF
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        