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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 60.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77945
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.733.420

Retención DNCP
₲ 215.671
Retención IVA
₲ 1.650.545
Retención Renta
₲ 1.100.364
Multa
₲ 17.820.000

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-147747
Monto Contrato
₲ 216.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.422.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.422.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332805
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATACENTER - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion