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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040170
Monto de la Factura
₲ 15.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61964
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.989.851

Retención DNCP
₲ 56.172
Retención IVA
₲ 429.886
Retención Renta
₲ 286.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-137268
Monto Contrato
₲ 147.399.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.826.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.826.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321419
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/17 IMPRESIÓN DE PRUEBAS EN EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN 2017 - - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion