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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0013020
Monto de la Factura
₲ 42.808.650
Nro. Solicitud de Transferencia
147205
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.220.722

Retención DNCP
₲ 159.803
Retención IVA
₲ 612.806
Retención Renta
₲ 815.319
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24002-19-170152
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.226.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.226.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios