Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0602850
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 519.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            112499
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 519.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SELTZ SA
        
                                    RUC
                            
            80012387-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            29
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11002-10-6167
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.615.679
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.615.679
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            156841
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        