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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016177
Monto de la Factura
₲ 1.366.920
Nro. Solicitud de Transferencia
126172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.299.916

Retención DNCP
₲ 4.871
Retención IVA
₲ 37.280
Retención Renta
₲ 24.853
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-160883
Monto Contrato
₲ 69.913.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.194.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.194.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348829
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores