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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031970
Monto de la Factura
₲ 2.921.453
Nro. Solicitud de Transferencia
75886
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.292

Retención DNCP
₲ 11.193
Retención IVA
₲ 19.863
Retención Renta
₲ 57.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156500
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.756.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.756.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores