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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021672
Monto de la Factura
₲ 7.729.349
Nro. Solicitud de Transferencia
54025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.467.478

Retención DNCP
₲ 29.990
Retención IVA
Retención Renta
₲ 231.881
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156501
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.619.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.619.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores