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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018915
Monto de la Factura
₲ 18.645.092
Nro. Solicitud de Transferencia
111615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.064.190

Retención DNCP
₲ 71.173
Retención IVA
₲ 146.600
Retención Renta
₲ 363.129
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156501
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.619.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.619.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores