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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 54.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115767
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.758.904

Retención DNCP
₲ 193.824
Retención IVA
₲ 1.498.636
Retención Renta
₲ 1.498.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-190285
Monto Contrato
₲ 659.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.058.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.058.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380706
Nombre de la Licitación
LCO 03 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia