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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035444
Monto de la Factura
₲ 10.745.218
Nro. Solicitud de Transferencia
81539
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.418.450

Retención DNCP
₲ 41.131
Retención IVA
₲ 75.785
Retención Renta
₲ 209.852
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-136401
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.551.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.551.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral