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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007388
Monto de la Factura
₲ 239.713
Nro. Solicitud de Transferencia
96069
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.799

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 71.914
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-92050
Monto Contrato
₲ 1.120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.392.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.392.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269916
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y serv. conexos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas