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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34165
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11001-20-195710
Monto Contrato
₲ 332.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.502.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.502.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387627
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de ascensores y sistema de control de incendio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional