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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000716
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.371

Retención DNCP
₲ 20.811
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 160.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGAPAR INGENIERIA S.A.
RUC
80075645-2
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11001-20-195709
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.131.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.131.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387627
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de ascensores y sistema de control de incendio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional