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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022283
Monto de la Factura
₲ 27.150.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.574.173

Retención DNCP
₲ 95.769
Retención IVA
₲ 740.479
Retención Renta
₲ 740.479
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-192585
Monto Contrato
₲ 65.385.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.588.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.588.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico