Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009993
Monto de la Factura
₲ 8.224.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.224.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71353
Monto Contrato
₲ 141.698.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.795.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.795.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247338
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4