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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004739
Monto de la Factura
₲ 6.136.650
Nro. Solicitud de Transferencia
125953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.136.650

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77488
Monto Contrato
₲ 95.283.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.958.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.958.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos, Medicinales y Veterinarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2