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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77920
Monto Contrato
₲ 30.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.966.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.966.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255812
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos y Educativos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2