Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001693
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.550.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113483
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.550.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AGUSTIN SERVIN AYALA
        
                                    RUC
                            
            1363035-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            49
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-13-74622
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.550.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.836.785
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.836.785
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            249367
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS VARIAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CIA MULTIROL 
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        