Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002573
Monto de la Factura
₲ 793.640
Nro. Solicitud de Transferencia
141307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72140
Monto Contrato
₲ 179.052.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.602.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.602.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3