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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-3351
Monto de la Factura
₲ 6.089.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76237
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.089.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73485
Monto Contrato
₲ 37.546.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.779.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.779.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1