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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160375
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72647
Monto Contrato
₲ 124.669.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.603.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.603.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1