Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005723
Monto de la Factura
₲ 2.121.050
Nro. Solicitud de Transferencia
62966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72361
Monto Contrato
₲ 257.960.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.955.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.955.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1