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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 50.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.145.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72361
Monto Contrato
₲ 257.960.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.955.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.955.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1