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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 2.969.375
Nro. Solicitud de Transferencia
33906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.969.375

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-69757
Monto Contrato
₲ 163.083.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.895.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.895.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3