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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 1.026.100
Nro. Solicitud de Transferencia
138704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-69489
Monto Contrato
₲ 127.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.364.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.364.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247320
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA YASYRETA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4