Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
FACT.8223/4
Monto de la Factura
₲ 14.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.999.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75607
Monto Contrato
₲ 181.496.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.636.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.636.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256737
Nombre de la Licitación
Adq. De Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4