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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006774
Monto de la Factura
₲ 464.640
Nro. Solicitud de Transferencia
159871
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.640

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72045
Monto Contrato
₲ 272.474.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.139.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.139.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249343
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA CAMIONES Y MAQUINAS PESADAS PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1