Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 3.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157924
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.573.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78912
Monto Contrato
₲ 135.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.758.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.758.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
