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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72969
Monto Contrato
₲ 129.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.765.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.765.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257086
Nombre de la Licitación
Adq de Equipos de Computación y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4