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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023785
Monto de la Factura
₲ 88.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43694
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70754
Monto Contrato
₲ 130.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.759.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.759.823

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247311
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE SEGUROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4