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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 3.472.080
Nro. Solicitud de Transferencia
135231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.270.447

Retención DNCP
₲ 12.247
Retención IVA
₲ 94.693
Retención Renta
₲ 94.693
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
25.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147538
Monto Contrato
₲ 76.253.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.265.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.265.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325746
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma