Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003602
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.360.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            130357
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.558.062
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 58.301
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 446.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 297.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRIGON S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025668-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            32.2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-17-152062
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 134.565.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 126.959.208
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 126.959.208
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335796
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos de Artes Gráficas Plurianual para el Hospital de Trauma
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        