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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000267
Monto de la Factura
₲ 10.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.522.180

Retención DNCP
₲ 35.683
Retención IVA
₲ 273.082
Retención Renta
₲ 182.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-142463
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.150.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.150.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329853
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3