Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000271
Monto de la Factura
₲ 300.053.156
Nro. Solicitud de Transferencia
121582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.384.431
Retención DNCP
₲ 1.164.206
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.001.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148307
Monto Contrato
₲ 1.959.438.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.291.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.291.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332508
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras del Hospital Pediátrico Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667
