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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000314
Monto de la Factura
₲ 59.678.269
Nro. Solicitud de Transferencia
121587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.774.788

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 17.903.481
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148307
Monto Contrato
₲ 1.959.438.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.291.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.291.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332508
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras del Hospital Pediátrico Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667