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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000659
Monto de la Factura
₲ 100.175.593
Nro. Solicitud de Transferencia
91860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.271.986

Retención DNCP
₲ 388.681
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.005.268
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148307
Monto Contrato
₲ 1.959.438.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.291.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.291.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332508
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras del Hospital Pediátrico Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667