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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045949
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753

Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147532
Monto Contrato
₲ 27.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.232.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.854.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Filtros Varios para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3