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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016157
Monto de la Factura
₲ 15.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.897.131

Retención DNCP
₲ 55.824
Retención IVA
₲ 427.227
Retención Renta
₲ 284.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149813
Monto Contrato
₲ 64.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.764.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.764.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)