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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 5.833.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.546.386

Retención DNCP
₲ 20.788
Retención IVA
₲ 159.095
Retención Renta
₲ 106.064
Multa
₲ 1.167

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149240
Monto Contrato
₲ 31.651.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.098.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.098.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION GENERAL Y CONTROL DE PROFESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)