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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019488
Monto de la Factura
₲ 78.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.059.032

Retención DNCP
₲ 277.332
Retención IVA
₲ 2.144.318
Retención Renta
₲ 2.144.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-142673
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.636.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.636.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA ECOGRAFIA PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)