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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000203
Monto de la Factura
₲ 924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.707

Retención DNCP
₲ 3.293
Retención IVA
₲ 25.200
Retención Renta
₲ 16.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139567
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.996.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.996.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322247
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu