Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000419
Monto de la Factura
₲ 1.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.610
Retención DNCP
₲ 4.390
Retención IVA
₲ 33.600
Retención Renta
₲ 22.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139567
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.996.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.996.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322247
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
